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岩棉板海关编码是什么?

发布日期: 2023-12-11 来源:产品展示

  请问下,隔热用的岩棉板,海关编码是多少?? 原来是68??头的编码,现在取消退税了,想找个替换的编码。。。 谢谢了。

  岩棉板的海关编码属于矿棉及其制品类,具体编码视不相同的型号、规格而异。一般来说,根据HS编码的标准,岩棉板的海关编码范围应该为6806.10、6806.90或者6811.10。同时,还需根据不一样的品牌、规格进行具体区分,以免在申报海关时产生误差。注意,退税政策变化对产品的申报价格有重大影响,建议在报关前与海关或有关部门进行核实。

  在客户询问运费的时候,可以先提供一些货物运输的基础信息,例如运输方式、起点和终点、货物的数量...

  公司第一次出,货值1000,模具费6000,又轻又小,货代不出,只能快递出口,正式报关出,箱单资料怎么做啊,卡在这里了

  有关国外来料加工问题请教,没有做过,所以问的比较蠢,见谅。 是生产健身器材的,因为一些种种原因,准备国外客户提供钢材,国内生产加工,再出口到国外。 疑问: 1. 听说需要到海关办理什么有关来料加工的加工手册还是什么 2. 客户免费提供钢材,仅收取加工费的话, 进口钢材的税 和 出口的税, 涉及到什么, 是否有个什么保税 3. 我们自己从国外采购钢材,再生产加工后出口, 进口钢材的税 和 出口的税, 涉及到什么? 4. 2种情况都能退税吗? 目前这样一些问题,想起来再问 有大神能指点下吗?

  我司没有底盘出口资质,但是想要出口底盘,能否拆成散件后再出口?拆成散件后再出口,是否也会被海关盯到? 希望得到各位大神的指点

  我们出口的电子元器件,其中一项是相同的“电容器”,行业名称有:贴片电容器、陶瓷电容器,由于是不同供应商供货,开具的发票名称也不相同,A公司的发票是贴片电容器,B公司的发票是陶瓷电容器,当时也是同时发货的,海关审核时反馈一个报关单中,相同HS不能有两个不同的名称,我们也提供了发票过去,海关就是不同意,非要我们改成一样的名称,如果按照海关的要求改名称,最后报关单与发票名称不一样,会不可能影响退税?

  我们的客户走的DDP渠道,实际上走是双清包税渠道,运输的时候对于客户来说是很方便的,不要客户清关提货,但是现在有个客户说他们没办法售卖,因为不是通过他们公司的资料去进口清关退税的,要咱们提供货代清关时候的文件等,但是我们没办法提供。 请问这个我能怎么帮助客户吗?

  去年4月份发货的货款,到现在还没有收回,最近得知客户正在申请破产,还在清算中,要等到3月份才能有结果。 去年8月份申请的退税,钱已经到账。该如何办?

  美国进口排除编码是如何申领的,对产地美国的加征关税确实有些高的受不了,但是我货物的对应海关编码还不在可排除范围内,这样去申请排除编码能成功吗?,

  背景:西安报关默认按照起运港业务出运了,2022年3月份的9号文件规定起运港业务退税的订单必须在2个月内完成申报退税 自身情况:我们是一家宁波的公司,有一票通过西安铁路运出,西安铁路默认启运港退税,是2个月一定得完成。由于恰逢过年,刚好完美的错过退税申报时间。 现在宁波海关这边无法提交申报资料。西安那边打电话总是以很多理由不接电话,宁波退税申报的期限也快要到了,愁死了! 有没有人碰到类似的情况,大家都是如何来解决的。 各位大神,能不能帮忙想想办法。。。

  麻烦问一下,走的FCA价,由于海关验货,致使需要推迟到下一个航次,那由此产生的滞箱费,需要谁支付

  新人求助: 2022下半年有一批涂层的面料出口给印度客户。 货到港后清关不出来, 当地海关抽样检测结果为没有涂层。认定品名不符要扣留货物。 现在客户真正的需求我们拿出品质证明。 但是我们的货物确实是有涂层的。去找国内检验测试的机构嫌印度麻烦不做。 有没有了解这方面的大佬帮忙支支招。

  公司第一单退税刚开出fp,财务说退税下来还要3个月。现在又有一个单子要出货了,可以正常申报出口吗?如果第一单没退成功,第二单退税也没法退成功。是否要等到第一单退税确认没问题了,在出第二单,哪位有经验的大神可以指点指点吗,谢谢!

  目前货物已经报关出口了,外汇到银行准备入账了。因公司第一次收汇退税,也没财务,接下来怎么操作退税呢?现在退税前是否还需要外汇核销手续。

  我们是做机械设备的工厂,正常时候产品出厂贴我们自己的名牌。 最近有客户真正的需求出厂时候直接贴他们的名牌(当地语言的),以前是不贴,他们收到货后自己去贴他们的。 后来因为当地收货后,他们的工作量会增大,较为繁琐。所以客户真正的需求我们出厂直接贴他们的名牌。 想问下,这样的一种情况下我们公司会有什么影响吗? 海关查货会有影响吗?如果贴的话,是否双方签署一些文件,比如OEM那种文件。

  如题,一月有批货出到南美,货物因为质量上的问题完全不能用。 客户真正的需求退款还有中间产生的另外的费用,以及退货我们承担退回的费用。 和客户友好协商之后,客户同意只退货款,货物也在当地销毁。 我们从公户退款之后,海关和税务方面有什么样的问题吗? 需要出示情况说明还是怎么操作呢?

  和别的公司拼一个柜,同一个收货人A,货物名称不一样。但是收货人A是客户的另一个公司名字,和跟我们签合同的是公司名B 现在指定货代说两家公司出一份提单 请问: 1.我们两家是分开报关的,一份提单会不可能影响退税? 2.收货人是A,和我们签合同打款的是B,会不可能影响退税? 3.提单上的shipper是显示另一个企业名,我还用做目的港的清关资料吗?

  我本身做进口的,但进口公司属于多个股东。在国外期间,认识很多国外朋友,因此他们都有采购需求,都会找我下单。因此在老家重新开了个公司。 因为老家不用房租员工支出,唯一一个做账的是我姐姐,她是当地会计事务所老板。 我每一笔替国外朋友采购利润大概8000,退税看货值,会和工厂谈,大约3000-5000.但从第一笔退税开始 ,当地税务局不断调查我,这个月大概查了我8次,说是我利润低,除去人工房租物流,我是亏本的,已经和他们解释,退税我也是大头,而且我不用找客户,客户都是朋友,有单都是给我的,其他工资,房租我是不用的但税务局不管,说我利润低,按他们核算,我就是亏本的,下次如果继续这样经营,取消我的退税资格。 在面谈过程中,他们说我对本地经济是没有一点贡献的,因为我属于两头都在外的企业。我在想我是否被针对了,税务局怕我骗税,所以一刀切,不断调查我,让我离开本地。

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